GEWINN- U. VERLUSTRECHNUNG     01.05.07
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

  Aktuell Vorjahr
     
 1. Umsatzerlöse 209,086.89H 591,903.26H
 2. Sonstige betriebliche Erträge, 2,314.81S 2,466.03H
    davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten    
    mit Rücklageanteil EUR -    
     Zwischensumme 206,772.08H* 594,369.29H*
 3. Materialaufwand    
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 69,201.69S 180,283.01S
      (Rohergebnis) 137,570.39H 414,086.28H
 4. Personalaufwand    
    a) Löhne und Gehälter 56,691.98S 131,504.93S
    b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 13,543.49S 33,601.11S
       davon für Altersversorgung EUR -    
     Zwischensumme 70,235.47S* 165,106.04S*
 5. Abschreibungen    
    a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7,567.20S 17,094.75S
       sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung    
       des Geschäftsbetrieb    
     
 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, 75,373.90S 180,371.61S
    davon Einstellungen in Sonderposten    
    mit Rücklageanteil EUR -    
     
 Zwischensumme (Betriebsergebnis) 15,606.18S 51,513.88H
     
 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 2,183.42S 3,016.67S
    davon aus verbundenen Unternehmen EUR -    
     
 Zwischensumme (Finanzergebnis) 2,183.42S 3,016.67S
     
 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17,789.60S 48,497.21H
 9. Außerordentliche Erträge   0.01H
10. Außerordentliche Aufwendungen   0.04S
11. Außerordentliches Ergebnis   0.03S
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16,899.12S 2,054.88S
13. Sonstige Steuern 401.00S 256.00S
Zwischensumme 17,300.12S 2,310.88S
     
14. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 35,089.72S 46,186.30H
 

B I L A N Z   -   AKTIVA     01.05.07
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

  Aktuell Vorjahr
     
A. ANLAGEVERMÖGEN    
     I. Sachanlagen    
        1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9,725.01S 17,292.21S
     
Summe ANLAGEVERMÖGEN   9,725.01S 17,292.21S
        1. Erhaltene Anzahlungen    
B. UMLAUFVERMÖGEN    
     I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
        1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 27,962.31S 7,534.20S
           davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR -    
        2. Sonstige Vermögensgegenstände, 11,485.68S 57,534.67S
           davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR -    
         Zwischensumme 39,447.99S* 65,068.87S*
     
    II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, 89,464.78S 119,732.65S
        Guthaben bei Kreditinstituten    
     
Summe UMLAUFVERMÖGEN 128,912.77S 184,801.52S
     
     
     
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5,609.58H 2,569.29H
     
     
     
Saldo AKTIVA 133,028.20S 199,524.44S
 

B I L A N Z   -   PASSIVA     01.05.07
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

  Aktuell Vorjahr
     
A. EIGENKAPITAL    
     
     I. Gezeichnetes Kapital 54,436.30H 8,250.00H
     
     
    II. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 35,089.72S 46,186.30H
     
Summe EIGENKAPITAL 19,346.58H 54,436.30H
     
     
B. VERBINDLICHENKEITEN    
    1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, 48,629.20H 55,258.05H
      davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR -    
    2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 11,031.32H 12,016.36H
      davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR -    
    3 Sonstige Verbindlichkeiten, 54,021.10H 77,813.73H
      davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR -    
      davon aus Steuern EUR -    
      davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR -    
    Zwischensumme 113,681.62H* 145,088.14H*
     
     
     
Saldo PASSIVA 133,028.20H 199,524.44H
 
 

B I L A N Z  -  A N L A G E  I     01.05.07
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

Bilanz       Perioden- Jahresverkehrszahlen
Kennziffer Kontobezeichnung Konto Erstsaldo Saldo SOLL HABEN SALDO
               
80 Betriebseinrichtung Küche 501 3,819.31S 1,996.10H   1,996.10 1,823.21S
80 Betriebseinrichtung Schanktechnik 502 189.96H 79.15H   79.15 269.11H
80 Betriebseinrichtung Restaurant/Gaststube 503 6,574.32H 2,739.30H   2,739.30 9,313.62H
80 Betriebseinrichtung Sonstiges 504 711.96H 601.70H   601.70 1,313.66H
80 Pkw 520 21,886.30S 1,760.05H   1,760.05 20,126.25S
80 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 E 670 1.00S       1.00S
80 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt 690 938.16H 390.90H   390.90 1,329.06H
80 ZWISCHENSUMME   17,292.21S 7,567.20H   7,567.20 9,725.01S
               
240 Forderungen aus Lieferungen und Leistung 1201 7,534.20S 20,428.11S 147,140.95 126,712.84 27,962.31S
240 ZWISCHENSUMME   7,534.20S 20,428.11S 147,140.95 126,712.84 27,962.31S
               
260 Forderungen gegen Gesellschafter 1330   4,097.32S 4,097.32   4,097.32S
260 Durchlaufende Posten 1370 4,908.04S 21,815.83H 70,146.60 91,962.43 16,907.79H
260 Abschläge Steuerberater 1371 2,600.03S 738.15S 738.15   3,338.18S
260 Abziehbare Vorsteuer 7% 1401   3,232.59S 3,232.59   3,232.59S
260 Abziehbare Vorsteuer 16% 1405   473.76S 473.76   473.76S
260 Abziehbare Vorsteuer 19% 1406   17,566.91S 17,566.91   17,566.91S
260 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 1434 315.29H       315.29H
260 ZWISCHENSUMME   7,192.78S 4,292.90S 96,255.33 91,962.43 11,485.68S
               
280 Kasse 1 1601 110,478.05S 29,460.85H 260,743.72 290,204.57 81,017.20S
280 STSPK Muster-Ort Nummer 1801 9,254.60S 807.02H 154,041.04 154,848.06 8,447.58S
280 ZWISCHENSUMME   119,732.65S 30,267.87H 414,784.76 445,052.63 89,464.78S
               
290 Aktive Rechnungsabgrenzung 1900 2,569.29H 3,040.29H 284.09 3,324.38 5,609.58H
290 ZWISCHENSUMME   2,569.29H 3,040.29H 284.09 3,324.38 5,609.58H
               
300 Variables Kapital 2010 46,186.30H       46,186.30H
300 Gezeichnetes Kapital 2900 8,250.00H       8,250.00H
300 ZWISCHENSUMME   54,436.30H       54,436.30H
               
420 Verbindlichkeiten gegenüber Banken 3180 55,258.05H 6,628.85S 6,628.85   48,629.20H
420 ZWISCHENSUMME   55,258.05H 6,628.85S 6,628.85   48,629.20H
               
440 Verbindlichkeiten gegen Versorgungsunter 3302 3,949.59H 1,160.14S 20,315.99 19,155.85 2,789.45H
440 Verbindlichkeiten Übrige 3304 8,066.77H 175.10H 23,739.82 23,914.92 8,241.87H
440 ZWISCHENSUMME   12,016.36H 985.04S 44,055.81 43,070.77 11,031.32H
               
480 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaft 3510 2,883.52S 2,883.52H 146.72 3,030.24 0.00S
480 Verbindlichkeiten gegen Vermieter 3558 2,977.72S 2,966.70H 37,489.15 40,455.85 11.02S
480 Verbindlichkeiten gegenüber Brauereien u 3590 12,360.00H 1,800.00S 1,800.00   10,560.00H
480 Verbindlichkeiten Finanzamt 3699 3,799.20H 775.17S 36,373.82 35,598.65 3,024.03H
480 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 3720 17,427.79H 3,405.82H 46,558.48 49,964.30 20,833.61H
480 Verbindlichkeiten im Rahmen de 3740   1,391.18S 21,909.56 20,518.38 1,391.18S
480 Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto 3790     70,825.73 70,825.73 0.00S
480 Umsatzsteuer 16% 3805   550.00S 550.00   550.00S
480 Umsatzsteuer 19% 3806   39,939.70H 1,691.70 41,631.40 39,939.70H
480 Umsatzsteuervorauszahlungen 3820   18,130.13S 18,130.13   18,130.13S
480 Umsatzsteuer Vorjahr 3841 457.22H       457.22H
480 Umsatzsteuer frühere Jahre 3845 711.13S       711.13S
480 ZWISCHENSUMME   27,471.84H 26,549.26H 235,475.29 262,024.55 54,021.10H
               
 

B I L A N Z  -  A N L A G E  I     01.05.07
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

Bilanz       Perioden- Jahresverkehrszahlen
Kennziffer Kontobezeichnung Konto Erstsaldo Saldo SOLL HABEN SALDO
               
500 U Speisenumsatz 19% 4030   144,653.11H   144,653.11 144,653.11H
500 U Getränkeumsatz 19% 4040   63,964.43H   63,964.43 63,964.43H
500 U Erlöse sonstige 19% USt 4400   4,956.99H   4,956.99 4,956.99H
500 U Gutscheine 19% USt 4401   4,470.83S 10,011.60 5,540.77 4,470.83S
500 U Gutscheine 19% USt 4404   16.81S 16.81   16.81S
500 ZWISCHENSUMME     209,086.89H 10,028.41 219,115.30 209,086.89H
               
540 Erlösschmälerungen 19% USt 4720   1,246.27S 1,246.27   1,246.27S
540 Erlösschmälerungen Besuch 19% 4721   1,068.54S 1,068.54   1,068.54S
540 ZWISCHENSUMME     2,314.81S 2,314.81   2,314.81S
               
600 E Speiseneinkauf 19% 5030   101.42S 101.42   101.42S
600 E Speiseneinkauf 7% 5031   44,855.06S 44,855.06   44,855.06S
600 E Bier 19% 5041   8,049.23S 8,049.23   8,049.23S
600 E Alkoholfreie Getränke 19% 5042   8,064.53S 8,064.53   8,064.53S
600 E Wein, Sekt 19% 5043   4,232.79S 4,232.79   4,232.79S
600 E Spirituosen 19% 5044   2,844.49S 2,844.49   2,844.49S
600 E Kaffee, Tee, Kakao 7% 5045   173.28S 173.28   173.28S
600 E Sonstiger Wareneinkauf 19% 5050   316.12H   316.12 316.12H
600 E Tabakwaren 19% 5051   118.29S 118.29   118.29S
600 E Eis 7% 5053   733.22S 733.22   733.22S
600 Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebssto 5100   501.32S 501.32   501.32S
600 Bezugsnebenkosten 5800   0.16S 0.16   0.16S
600 Leergut 5820   155.98H -155.98   155.98H
600 ZWISCHENSUMME     69,201.69S 69,517.81 316.12 69,201.69S
               
620 Löhne 6010   46,350.05S 46,350.05   46,350.05S
620 Gehälter 6020   5,491.80S 5,491.80   5,491.80S
620 Aushilfslöhne 6030   6,235.00S 6,235.00   6,235.00S
620 Pauschale Steuer für Aushilfen 6040   97.80S 97.80   97.80S
620 Krankengeldzuschüsse 6070   186.67H   186.67 186.67H
620 Erstattungen/Zuschüsse 6075   1,296.00H   1,296.00 1,296.00H
620 ZWISCHENSUMME     56,691.98S 58,174.65 1,482.67 56,691.98S
               
640 Gesetzliche soziale Aufwendungen 6110   11,143.49S 11,143.49   11,143.49S
640 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 6120   2,400.00S 2,400.00   2,400.00S
640 ZWISCHENSUMME     13,543.49S 13,543.49   13,543.49S
               
650 Abschreibungen auf Sachanlagen 6220   7,567.20S 7,567.20   7,567.20S
650 ZWISCHENSUMME     7,567.20S 7,567.20   7,567.20S
               
660 Miete 6310   23,761.25S 23,761.25   23,761.25S
660 Nebenkosten/Betriebskosten 6311   4,725.00S 4,725.00   4,725.00S
660 Heizung und Klimatisierung 6320   2,500.00S 2,500.00   2,500.00S
660 Strom 6325   6,304.24S 6,304.24   6,304.24S
660 Gas 6326   3,302.50S 3,302.50   3,302.50S
660 Reinigung 6330   424.46S 424.46   424.46S
660 Putzmittel 6331   1,755.95S 1,755.95   1,755.95S
660 Waschmittel, -reinigung, -leasing 6332   1,435.16S 1,435.16   1,435.16S
660 Instandhaltung betrieblicher Räume 6335   92.16S 92.16   92.16S
660 Versicherungen 6400   1,997.50S 1,997.50   1,997.50S
660 Gebühren und Beiträge 6420   1,343.07S 1,343.07   1,343.07S
 

B I L A N Z  -  A N L A G E  I     01.05.07
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

Bilanz       Perioden- Jahresverkehrszahlen
Kennziffer Kontobezeichnung Konto Erstsaldo Saldo SOLL HABEN SALDO
               
660 GEMA Gebühren 6421   109.69S 109.69   109.69S
660 Rundfunk und Fernsehgebühren 6423   51.42S 51.42   51.42S
660 Steuerlich abzugsfähige Verspätungszusch 6436   137.23S 137.23   137.23S
660 Reparaturen und Instandhaltung von Betri 6470   3,868.83S 3,868.83   3,868.83S
660 Kfz-Versicherungen 6520   560.99S 560.99   560.99S
660 Kfz-Betriebskosten laufende 6530   1,338.12S 1,338.12   1,338.12S
660 Kfz-Reparaturen 6540   877.22S 877.22   877.22S
660 Parkplatzmiete 6550   517.25S 517.25   517.25S
660 Fremdfahrzeuge 6560   61.62S 61.62   61.62S
660 Kfz-Kosten sonstige 6570   142.75S 142.75   142.75S
660 Werbekosten 6600   1,046.74S 1,046.74   1,046.74S
660 Abgaben Gratis 6605   316.12S 316.12   316.12S
660 Dekorationskosten 6630   2,508.70S 2,508.70   2,508.70S
660 Porto 6800   38.45S 38.45   38.45S
660 Telefon 6805   1,595.93S 1,595.93   1,595.93S
660 Rechts- und Beratungskosten 6825   15.53S 15.53   15.53S
660 Abschluss- und Prüfungskosten 6827   521.00S 521.00   521.00S
660 Buchführungskosten 6830   3,175.90S 3,175.90   3,175.90S
660 Werkzeuge und Kleingeräte 6845   40.28S 40.28   40.28S
660 Sonstiger Betriebsbedarf 6850   5.18S 5.18   5.18S
660 Geschirr und Küchenbedarf 6851   3,181.88S 3,181.88   3,181.88S
660 Kreditkartenprovision 6853   3,466.45S 3,466.45   3,466.45S
660 Mahnkosten 6854   253.20S 253.20   253.20S
660 Nebenkosten des Geldverkehrs 6855   199.96S 199.96   199.96S
660 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei 6859   3,702.17S 3,702.17   3,702.17S
660 ZWISCHENSUMME     75,373.90S 75,373.90   75,373.90S
               
750 Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenlei 7303   493.00S 493.00   493.00S
750 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbin 7310   282.06S 282.06   282.06S
750 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin 7320   1,408.36S 1,408.36   1,408.36S
750 ZWISCHENSUMME     2,183.42S 2,183.42   2,183.42S
               
770 Körperschaftsteuer 7600   923.12S 923.12   923.12S
770 Körperschaftsteuer für Vorjahre 7603   11,754.00S 11,754.00   11,754.00S
770 Gewerbesteuer 7610   4,222.00S 4,222.00   4,222.00S
770 ZWISCHENSUMME     16,899.12S 16,899.12   16,899.12S
               
780 Kfz-Steuer 7685   401.00S 401.00   401.00S
780 ZWISCHENSUMME     401.00S 401.00   401.00S
               
*** GESAMTSUMME   167,139.97A   1,200,628.89 1,200,628.89 0.00S
 
 

B I L A N Z - A N L A G E  II  o.Bilanz-Kz.     01.05.07
Kunden-Name: Muster-Mandant Kunden-Nr.: 2000 Buchhaltungs-Nr.: 2115 Wirtschaftsjahr: 07

Bilanz       Perioden- Jahresverkehrszahlen
Kennziffer Kontobezeichnung Konto Erstsaldo Saldo SOLL HABEN SALDO
               
0 Saldenvorträge, Sachkonten 9000     167,139.97 167,139.97 0.00S
0 Summenvortragskonto 9090         0.00S
*** GESAMTSUMME       167,139.97 167,139.97 0.00S